Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000947
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.241.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            174455
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-12-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.082.132
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.550
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 88.391
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 58.927
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN
        
                                    RUC
                            
            828616-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            20/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-15-106045
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 340.205.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 323.597.381
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 323.597.381
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            291554
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        