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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 3.281.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.120.171

Retención DNCP
₲ 11.692
Retención IVA
₲ 89.482
Retención Renta
₲ 59.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-124918
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.788.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.788.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308483
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica