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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001462
Monto de la Factura
₲ 3.000.060
Nro. Solicitud de Transferencia
85688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.838

Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.820
Retención Renta
₲ 81.820
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186410
Monto Contrato
₲ 30.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.171.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.171.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados