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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022070
Monto de la Factura
₲ 25.384.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.910.352

Retención DNCP
₲ 89.538
Retención IVA
₲ 692.305
Retención Renta
₲ 692.305
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186411
Monto Contrato
₲ 293.209.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.377.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.377.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados