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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022195
Monto de la Factura
₲ 15.086.241
Nro. Solicitud de Transferencia
142503
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.210.142

Retención DNCP
₲ 53.213
Retención IVA
₲ 411.443
Retención Renta
₲ 411.443
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186411
Monto Contrato
₲ 293.209.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.377.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.377.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados