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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 3.620.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97794
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.410.248

Retención DNCP
₲ 12.770
Retención IVA
₲ 98.741
Retención Renta
₲ 98.741
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186537
Monto Contrato
₲ 42.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.899.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.899.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados