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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0019228
Monto de la Factura
₲ 3.400.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46098
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.213.391

Retención DNCP
₲ 12.146
Retención IVA
₲ 81.053
Retención Renta
₲ 93.910
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186545
Monto Contrato
₲ 40.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.413.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.413.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados