Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031035
Monto de la Factura
₲ 23.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84062
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-22816
Monto Contrato
₲ 271.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.296.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.296.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208657
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
