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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031240
Monto de la Factura
₲ 57.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95449
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-22816
Monto Contrato
₲ 271.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.296.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.296.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208657
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional