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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000377
Monto de la Factura
₲ 3.675.720
Nro. Solicitud de Transferencia
72486
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.675.720

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-22511
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.166.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.166.215

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional