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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0057959
Monto de la Factura
₲ 1.864.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88991
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.130

Retención DNCP
₲ 6.576
Retención IVA
₲ 50.847
Retención Renta
₲ 50.847
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-169895
Monto Contrato
₲ 360.635.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.526.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.692.663

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354945
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Informáticos Add Referéndum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado