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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000158
Monto de la Factura
₲ 2.642.935
Nro. Solicitud de Transferencia
71350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.558.842

Retención DNCP
₲ 9.611
Retención IVA
₲ 72.080
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Contrato Abierto UOC 09.2023
Código de Contratación (CC)
CO-12021-23-236560
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.217.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.217.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426070
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 01/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MITIC - PLURIANUAL - MODALIDAD CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC