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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000421
Monto de la Factura
₲ 1.622.866
Nro. Solicitud de Transferencia
162457
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.571.229

Retención DNCP
₲ 5.901
Retención IVA
₲ 44.260
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Contrato Abierto UOC 09.2023
Código de Contratación (CC)
CO-12021-23-236560
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.068.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.068.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426070
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 01/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MITIC - PLURIANUAL - MODALIDAD CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC