Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028473
Monto de la Factura
₲ 4.408.452
Nro. Solicitud de Transferencia
9638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.112.525
Retención DNCP
₲ 15.390
Retención IVA
₲ 120.230
Retención Renta
₲ 160.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29.22
Código de Contratación (CC)
CO-12021-23-225464
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.207.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.207.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410496
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 04/2022 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA MITIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC
