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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000770
Monto de la Factura
₲ 326.666
Nro. Solicitud de Transferencia
221487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.452

Retención DNCP
₲ 1.140
Retención IVA
₲ 8.909
Retención Renta
₲ 11.879
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-214883
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.799.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.799.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405390
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional