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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001797
Monto de la Factura
₲ 12.441.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91877
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.441.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12004-11-27972
Monto Contrato
₲ 151.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.554.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.554.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208511
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores