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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005768
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32202
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691

Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-139851
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.903.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.903.598

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329634
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para Mantenimiento y Configuracion de Servidor Antivirus
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas