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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 11.348.063
Nro. Solicitud de Transferencia
181190
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.689.049

Retención DNCP
₲ 40.028
Retención IVA
₲ 309.493
Retención Renta
₲ 309.493
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142230
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.844.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.844.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323254
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA FUMIGACIÓN DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios