Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001980
Monto de la Factura
₲ 14.340.496
Nro. Solicitud de Transferencia
84217
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.507.705
Retención DNCP
₲ 50.583
Retención IVA
₲ 391.104
Retención Renta
₲ 391.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142230
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.844.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.844.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323254
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA FUMIGACIÓN DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
