Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 2.992.433
Nro. Solicitud de Transferencia
167569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.845.749
Retención DNCP
₲ 10.664
Retención IVA
₲ 81.612
Retención Renta
₲ 54.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142230
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.844.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.844.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323254
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA FUMIGACIÓN DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
