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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001564
Monto de la Factura
₲ 2.119.200
Nro. Solicitud de Transferencia
55062
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.015.321

Retención DNCP
₲ 7.552
Retención IVA
₲ 57.796
Retención Renta
₲ 38.531
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142503
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.551.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.551.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329191
Nombre de la Licitación
Servicio de Cableado Estructurado para Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas