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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004502
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.219

Retención DNCP
₲ 55.236
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 281.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142073
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.081.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.081.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325226
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios