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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 59.123.549
Nro. Solicitud de Transferencia
186112
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.225.420

Retención DNCP
₲ 210.695
Retención IVA
₲ 1.612.460
Retención Renta
₲ 1.074.974
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-145728
Monto Contrato
₲ 82.328.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.187.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.187.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328874
Nombre de la Licitación
Renovación y Suscripcion de Sofware Base, Actualización de Licencia y soporte Técnicos del software de BACKUP del SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas