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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22417
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473

Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-150562
Monto Contrato
₲ 48.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.874.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.874.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas