Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001807
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191693
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.495.418
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
₲ 1.040.000
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149654
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.615.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.251.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334552
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas