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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038144
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37843
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.635.993

Retención DNCP
₲ 58.553
Retención IVA
₲ 452.727
Retención Renta
₲ 452.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-147918
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.281.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.281.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325215
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios