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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000072
Monto de la Factura
₲ 58.969.277
Nro. Solicitud de Transferencia
20104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.969.277

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
44/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-65738
Monto Contrato
₲ 196.564.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.929.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.929.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246594
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION ELECTRICA - XVIII REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)