Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-009-0004386
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            130541
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.754.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 90.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SAMBARIE S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80029153-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            372/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-12-67827
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 34.315.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.632.941
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.632.941
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            245545
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        