Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 11.404.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43909
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.404.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52990
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.076.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.076.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234319
Nombre de la Licitación
LCO 02/12-Servicios de Pintura Edilicia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional