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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050051
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68598
Monto Contrato
₲ 469.150.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.078.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.078.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239261
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3