Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010188
Monto de la Factura
₲ 9.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.882.171
Retención DNCP
₲ 33.284
Retención IVA
₲ 254.727
Retención Renta
₲ 169.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68598
Monto Contrato
₲ 469.150.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.078.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.078.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239261
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3
