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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 2.986.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49908
Monto Contrato
₲ 32.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.228.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.228.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)