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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 914.280
Nro. Solicitud de Transferencia
102663
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.280

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61727
Monto Contrato
₲ 146.666.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.514.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.514.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242628
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)