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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007860
Monto de la Factura
₲ 47.975.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63434
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.975.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
015-2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51663
Monto Contrato
₲ 166.029.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.926.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.926.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1