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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000628
Monto de la Factura
₲ 2.512.780
Nro. Solicitud de Transferencia
122824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.512.780

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61726
Monto Contrato
₲ 223.492.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.637.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.637.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242628
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)