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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010729
Monto de la Factura
₲ 42.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160738
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62411
Monto Contrato
₲ 1.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.919.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.919.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233670
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Formularios y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)