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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000033
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59726
Monto Contrato
₲ 12.927.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.356.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.356.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231303
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma