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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002324
Monto de la Factura
₲ 74.912.200
Nro. Solicitud de Transferencia
129969
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.912.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55737
Monto Contrato
₲ 374.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.898.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.898.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1