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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 36.309.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.309.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
022-2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52166
Monto Contrato
₲ 159.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.524.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.524.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233720
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR, CONFECCIONES Y TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1