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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52022
Monto Contrato
₲ 6.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.208.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.208.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)