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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003058
Monto de la Factura
₲ 44.007.455
Nro. Solicitud de Transferencia
22325
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.007.455

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68511
Monto Contrato
₲ 117.404.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.649.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.649.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242409
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles y papeleria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY