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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 2.128.370
Nro. Solicitud de Transferencia
98723
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.128.370

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62930
Monto Contrato
₲ 90.741.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.404.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.404.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma