Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000060
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.265.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            84773
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-07-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-08-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-08-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.265.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IMPRENTA GAMA SA
        
                                    RUC
                            
            80022572-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            42
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-12-60939
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.255.830
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.016.806
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.016.806
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            231353
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Servicios de Impresiones
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        