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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040242
Monto de la Factura
₲ 476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122408
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52791
Monto Contrato
₲ 20.867.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.369.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.369.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)