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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040677
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116820
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57113
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234731
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)