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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024904
Monto de la Factura
₲ 18.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59501
Monto Contrato
₲ 18.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.212.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.212.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner, Utiles e Insumos para Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)