Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000039
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.919.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            98160
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.919.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIOSNEL MONGELOS
        
                                    RUC
                            
            753551-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            5
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-12-56826
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 179.181.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 170.091.657
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 170.091.657
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            234847
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimientos y Reparac. Menores de Vehiculos
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            S1- Sub Unidad N°1 
        