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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000149
Monto de la Factura
₲ 15.307.500
Nro. Solicitud de Transferencia
12170
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.307.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98510
Monto Contrato
₲ 85.420.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.232.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.232.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud