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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000288
Monto de la Factura
₲ 46.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57434
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.387.076

Retención DNCP
₲ 166.333
Retención IVA
₲ 1.272.955
Retención Renta
₲ 848.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98480
Monto Contrato
₲ 63.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.926.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.921.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud