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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94861
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.342.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.912.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272052
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica